Pagamento Fattura n.10 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SETED SRL Noleggio e copie Primaria Remedello
139,99
139,99
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.10 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 ALBERS PUBBLICITA Fornitura mascherine FFP2
450,00
450,00
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N) Aggiudicatari: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Pagamento Fattura n.258 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 UCA ASSICURAZIONE SPA Polizza assicurazione Bonsignori
122,00
122,00
28/02/2022 28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
Pagamento Fattura n.2022SP000138 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 KIT UFFICIO Acquisto cartucce e toner
Pagamento Fattura n.17 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 SETED Canone noleggio e copie scuola Primaria Remedello
48,00
48,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.00428/22 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 EUROEDIZIONI TORINO Abbonamento Amministrare scuola
80,00
80,00
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.10/001 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022
801,60
801,60
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO FALSINA (02836480984) Aggiudicatari: FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.329/001 del 04/05/2021 MEDICOR SRL Acquisto mascherine chirurgiche
480,00
480,00
07/06/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICOR SRL (01725420192) Aggiudicatari: MEDICOR SRL (01725420192)
Pagamento Fattura n.FTGR/00751/2021 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 SGABELLI GROUP Smantellamento laboratorio Chimica
1.100,00
1.100,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scabelli Group SRL (03418380980) Aggiudicatari: Scabelli Group SRL (03418380980)
Pagamento Fattura n.800711 del 29/04/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC
97,97
97,97
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.20214E21758 del 18/08/2021 GRUPPO SPAGGIARI Acquisto libretti personali 2021 2022
Pagamento Fattura n.10255/2021 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 MASTER TRAINING Canone mensile server Mastercom
165,00
110,00
21/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.222731/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 INTRED Canone Fibra Istituto Bonsignori
Pagamento Fattura n.1021295483 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 POSTE ITALIANE Canone mensile
37,78
37,78
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.12298 del 30/07/2021 LEGGERE srl fornitura libri scuola primaria
84,42
84,42
04/08/2021 04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leggere Srl a socio unico (02511020162) Aggiudicatari: Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Pagamento Fattura n.PA103 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 e-ForHum Scarl
1.800,00
1.800,00
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: e-ForHum Scarl (03207390968) Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.314A del 07/05/2021 LOW COST SERVICE SRL - Acquisto defibrillatore DAE
819,67
819,67
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: e-ForHum Scarl (03207390968) LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n.07076-2021SFE134 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 BANCA CREMASCA E MANT Corrispettivo annuale
333,33
333,33
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190) Aggiudicatari: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Pagamento Fattura n.800130 del 29/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Acquisto cartucce compatibili scuola Infanzia Remedello
40,00
40,00
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.400/PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 LA TECNOCOPIE
106,30
106,30
22/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00905 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Infanzia Remedello
440,82
440,82
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.802034 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale facile consumo Remedello
176,50
176,50
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.80/FE del 10/02/2021 HARTEX GROUP SRL Acquisto nebulizzatore carta e Ossigeno attivo scuole Visano
1.175,25
1.175,25
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.H01051 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Primaria Remedello
386,42
386,42
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.215/PA del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021 DINA PROFESSIONAL Fornitura pannelli per laboratori
504,00
504,00
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
Pagamento Fattura n.PA/21 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 AUTONOLEGGI LOSIO Viaggi didattici Salò n 4
Pagamento Fattura n.100/PA del 19/03/2021 La Tecnocopie srl Costo copie Scuola Secondaria Remedello
90,12
90,12
06/05/2021 06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.298/PA del 30/07/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone e fotocopie segreteria Remedello aprile luglio 2021
139,68
139,68
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.0110010009879 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 BRICOMAN SRL Materiale Lab Telecomunicazioni
983,53
983,53
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.000117-2021 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 FTF SERRAMENTI SNC Sostituzione porta aula
1.025,00
1.025,00
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FTF SERRAMENTI SNC DEI FRATELLI TRECCANI (03215270988) Aggiudicatari: FTF SERRAMENTI SNC DEI FRATELLI TRECCANI (03215270988)
Pagamento Fattura n.21PAS0008941 del 30/06/2021 ARUBA spa Hosting per sito Omnicomprensivo
19,99
19,99
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.801216 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Primaria sostegno Remedello
141,08
141,08
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.841 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 CONTACT CENTER EQUIPMENTS
750,00
750,00
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL (05728500967) Aggiudicatari: CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL (05728500967)
Pagamento Fattura n.74 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone fotocopiatrice Primaria Acquafredda
158,56
158,56
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801261 del 28/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Scuola Primaria Visano
1.125,77
1.125,77
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.4/04 del 20/01/2021 BARONIO srl Acquisto chiavette USB e Wireless USB per P
52,00
52,00
26/01/2021 26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Baronio srl (03151160987) Aggiudicatari: Baronio srl (03151160987)
Pagamento Fattura n.624/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARGO TORINO Rinnovo Programma inventari
290,00
290,00
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.1122/21 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 PUBLIMAX srl Pagina per articolo pubblicitario Orientamento
400,00
400,00
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBLIMAX srl (03430470173) Aggiudicatari: PUBLIMAX srl (03430470173)
Pagamento Fattura n.29/PA del 04/05/2021 PROGETTO AZIENDA SRL Saldo corso formazione addetti Primo Soccorso
1.100,00
1.100,00
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Progetto Azienda srl (01796190989) Aggiudicatari: Progetto Azienda srl (01796190989)
Pagamento Fattura n.00297 del 26/04/2021 Ditta Berti Simone saldo lampada originale Acer per videoproiettor
146,00
146,00
05/06/2021 05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Berti Simone (01773260466) Aggiudicatari: Berti Simone (01773260466)
Pagamento Fattura n.800712 del 29/04/2021 EFFEGI di FANTONI snc Acquisto toner stampante Brother
15,00
15,00
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.07076-2021SFE135 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 BANCA CREMASCA E MANT Corrispettivo annuale
500,00
500,00
22/12/2021 22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190) Aggiudicatari: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Pagamento Fattura n.802044 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Facile consumo Infanzia Remedello Sotto
1.292,78
1.292,78
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_21 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 V-F COSTRUZIONI SRL Parcheggio Bonsignori I parte
Pagamento Fattura n.FVE/413 del 30/06/2021 BETTINAZZI SNC Materiale per lavori imbiancatura Primaria Remedello
1.022,57
1.022,57
02/08/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.57 del 07/08/2021 Stefanoni Scavi di Stefanoni Diego & C Intervento per smaltimento serr
15.450,00
15.450,00
21/09/2021 21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEFANOLI SCAVI di Stefanoli Diego e Fabio snc (02549260988) Aggiudicatari: STEFANOLI SCAVI di Stefanoli Diego e Fabio snc (02549260988)
Pagamento Fattura n.801217 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Visano Infanzia API
306,50
306,50
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.800131 del 29/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Acquisto disinfettante OUST
140,40
140,40
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.V3-1434 del 21/01/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto specchio tris
106,15
106,15
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.9863/2021 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MASTER TRAINING EstensioNE contratto IS Bonsignori
577,00
577,00
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.73 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone noleggio e copie Primaria Remedello
271,66
271,66
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.53/TP del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 DISCO TOUR Viaggio didattico Soiano alunni Bonsignori
300,00
300,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.2/229 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 MAD Materiale per Laboratorio Fisica Istituto Bonsignori
Pagamento Fattura n.V3-23961 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 BORGIONE SRL Fornitura materiale Primaria Remedello
106,52
106,52
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.801123 del 29/06/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Infanzia Remedello
353,80
353,80
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H01050 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Remedello Bonsignori
370,67
370,67
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.21PAS0015659 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ARUBA SPA Rinnovo dominio
9,99
9,99
12/11/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.H01049 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Infanzia REmedello
1.028,02
1.028,02
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.2021 1102 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021 LA MECCANOGRAFICA Fornitura Materiale Informatico
1.600,00
1.600,00
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190) Aggiudicatari: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.93/PAC del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 ARGO TORINO Formazione ATA Software GECODOC
200,00
200,00
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.7/PA del 31/01/2021 VIRIDIANA COOPERATIVA Compenso per progetto Intreccio 2019 2020
523,81
523,81
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRIDIANA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA (02016760205) Aggiudicatari: VIRIDIANA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA (02016760205)
Pagamento Fattura n.800048 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale scuola Infanzia Visan
93,20
93,20
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.FVE/122 del 27/02/2021 Bettinazzi SNC Acquisto terriccio universale per Orto Infanzia
11,73
11,73
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.800050 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Materiale scuola Infanzia Visan
128,32
128,32
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2021 C&B Servizi Informatici srl Intervento sul server
75,00
75,00
06/05/2021 06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C. snc (01758490203) Aggiudicatari: C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C. snc (01758490203)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 CARPENTERIE NOVELLO SNC Realizzazione cancelli
4.518,00
4.518,00
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: carpenterie NOVELLO LUIGI (01609050206) Aggiudicatari: carpenterie NOVELLO LUIGI (01609050206)
Pagamento Fattura n.800056 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale scuola Infanzia Visano
186,12
186,12
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.185 /P del 31/08/2021 Canone noleggio n 2 fotocopiatrici KYOCERA KM 5050 Istituto Bonsignori Superiori sec
80,00
80,00
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARICI SRL (01179300171) Aggiudicatari: ARICI SRL (01179300171)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00178 del 16/02/2021 Panzeri srl Acquisto materiale sanitario e primo soccorso
76,64
76,64
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.11 del 10/05/2021 HOBBY VERDE Azienda Agricola Acquisto piantine per Infanzia Visano
48,40
48,40
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986) Aggiudicatari: HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_21 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 V-F COSTRUZIONI SRL Parcheggio II parte
Pagamento Fattura n.226/PA del 26/03/2021 ARGO Torino di Todisco Claudio Saldo Firma digitale remota
70,00
70,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.FVE/851 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 BETTINAZZI Fornitura materiale vario
391,25
391,25
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.800433 del 24/03/2021 Effegi di Fantoni snc Saldo Toner nastro imballaggio e guanti in neoprene
45,62
45,62
06/05/2021 06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.224 /P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARICI SRL Canone noleggio n 2 fotocopiatrici mese novembre
320,00
320,00
15/11/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARICI SRL (01179300171) Aggiudicatari: ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.75 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone noleggio e copie Secondaria Remedell
127,13
127,13
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.801820 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale per grafici Bonsignori
264,00
264,00
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.802001 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale facile consumo Remedello
62,00
62,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.10/21 del 09/06/2021 Associazione culturale Controsenso Saldo progetto teatro
Pagamento Fattura n.802185 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 EFFEGI DI FANTONI Fornitura cancelleria Segret Bonsignori
53,67
53,67
16/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.V3-16948 del 13/07/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Materiale sostegno Primaria Remedello
389,59
389,59
02/08/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.801218 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Primaria Visano Bruchi
150,30
150,30
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.2021002678 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 AMBIENTE SCUOLA Assicurazione alunni 2021 2022
3.130,00
3.130,00
06/12/2021 06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.800239 del 23/02/2021 Effegi di Fantoni snc Acquisto materiale facile consumo segreteria
261,57
261,57
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.0900048-PA del 18/05/2021 CONAST Società Cooperativa Contatto annuale RPD Vincenzi
880,00
880,00
30/06/2021 30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONast - Società Cooperativa (01654890175) Aggiudicatari: CONast - Società Cooperativa (01654890175)
Pagamento Fattura n.3106 del 05/03/2021 C2 GROUP Acquisto tablet per DAD
Pagamento Fattura n.801771 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 EFFEGI DI FANTONI Facile Consumo Primaria Acquafredda
927,86
927,86
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.22/PA del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI Progetto teatrale sc primaria
854,00
854,00
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S. (04155460985) Aggiudicatari: IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S. (04155460985)
Pagamento Fattura n.42b del 30/04/2021 SETED SRL Canone noleggio trimestrale e copie Primaria Acquafredd
54,00
54,00
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0734 del 24/02/2021 Tecnodid SRL Abbonamento notizie della scuola
Pagamento Fattura n.1221012347 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 ZECCA DELLO STATO Fornitura n 2 timbri ministeriali
460,10
460,10
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Pagamento Fattura n.PA/20 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021
Pagamento Fattura n.103AA del 16/09/2021 TRAVENLAB di Sembiante Ferruccio Fornitura banco parete e cappa laminare
9.435,06
9.435,06
22/09/2021 22/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281) Aggiudicatari: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.H00101 del 30/01/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario scuola Secondaria Visano
84,52
84,52
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00176 del 16/02/2021 Panzeri srl Acquisto materiale sanitario e primo soccorso Visano
117,83
117,83
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.73 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 EDEN VERDE AZ AGRICOLA Fornitura piante per parcheggio
300,00
300,00
21/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204) Aggiudicatari: AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204)
Pagamento Fattura n.193/PA del 30/04/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone noleggio e copie Segreteria Remedell
373,43
373,43
05/06/2021 05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.000001-2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 AR ELETTRONICA Contratto manutenzione Antintrusion
495,60
495,60
21/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR ELETTRONICA SRL (03815280981) Aggiudicatari: AR ELETTRONICA SRL (03815280981)
Pagamento Fattura n.H00390 del 24/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Infanzia Remedello Sotto
177,05
177,05
07/06/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.21PAS0006768 del 30/04/2021 Aruba spa Saldo pacchetto Hosting Easy e Backup Mysql
60,00
60,00
05/06/2021 05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.801219 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Plesso Visano Secondaria
125,37
125,37
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.800061 del 25/01/2021 Materiale per diversamente abili scuola Infanzia Visano
300,24
300,24
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00857 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Infanzia Visan
722,79
722,79
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.386/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 LA TECNOCOPIE Costo copie fotocopiatore RICOH Bonsignori
221,49
221,49
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.2021903941 del 18/05/2021 BARBIERI srl Saldo seggiolina Juni Infanzia Remedello sotto
735,00
735,00
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Barbieri srl (01543860355) Aggiudicatari: Barbieri srl (01543860355)
Pagamento Fattura n.2021/01/41825 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PUBLIADIGE Inserto Istituto Superiore Bonsignori
Pagamento Fattura n.6713/2021 del 19/08/2021 Master Training srl Trasferimento del server Mastercom a macchina in claud
1.120,00
1.120,00
21/09/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.10633 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021 GRUPPO PADANA ORTOFLORICULTURA Fornitura piante serra
996,71
996,71
19/10/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268) Aggiudicatari: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268)
Pagamento Fattura n.PA21/058 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 SANISYSTEM Materiale igienico sanitario IS Bonsignori
382,60
382,60
11/12/2021 11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANISYSTEM SRL (04296350988) Aggiudicatari: SANISYSTEM SRL (04296350988)
Pagamento Fattura n.2021 1448 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 LA MECCANOGRAFICA SNC Fornitura smart board Medie
5.795,08
5.795,08
16/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190) Aggiudicatari: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.216 /P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARICI SRL Fornitura materiale per fotocopiatrici in comodato
209,00
209,00
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARICI SRL (01179300171) Aggiudicatari: ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.125/001 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 FALSINA FABRIZIO prestazioni commercialista
920,26
920,26
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO FALSINA (02836480984) Aggiudicatari: FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.P-400464 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 PUBLI in srl Contratto per inserzioni pubblicitarie
Pagamento Fattura n.801220 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Remedello Segreteria
189,46
189,46
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.6075/PA del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 ARGO TORINO Interventi su archivi Software Personale
Pagamento Fattura n.41/001 del 29/01/2021 MEDICOR SRL Acquisto mascherine di protezione
55,00
55,00
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICOR SRL (01725420192) Aggiudicatari: MEDICOR SRL (01725420192)
Pagamento Fattura n.H00904 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Primaria Remedello
940,35
940,35
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801754 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 EFFEGI DI FANTONI SRL Facile consumo Primari Remedello
2.008,93
2.008,93
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.92 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 SETED SRL
246,90
246,90
15/11/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.1021204032 del 27/08/2021 POSTE ITALIANE Spese postali giugno 2021 Istituto Bonsignori
49,97
49,97
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00100 del 30/01/2021 PANZERI SRL Ordine materiale igienico sanitario Remedello
668,23
668,23
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801221 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Infanzia Visano Coccinelle
130,71
130,71
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.194/PA del 30/04/2021 LA TECNOCOPIE SRL Noleggio e copie Primaria Visano
200,87
200,87
07/06/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.12 del 10/05/2021 HOBBY VERDE Azienda Agricola Acquisto piantine per Infanzia Remedello Sotto
69,30
69,30
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986) Aggiudicatari: HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Pagamento Fattura n.800211 del 12/02/2021 Effegi di Fantoni Acquisto Toner e cartuccia
89,00
89,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.3174 del 08/03/2021 C2 Group Fornitura tablet per DAD
Pagamento Fattura n.2021 1470 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 LA MECCANOGRAFICA Fornitura Smart Board Sec 1 gr
5.850,00
5.850,00
21/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190) Aggiudicatari: La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.9470/2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 MASTER TRAINING Canone per registro elettronico Bonsi
180,00
120,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.54/TP del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 DISCO TOUR Viaggio istruzione a Gonzaga MN Bonsignori
450,00
450,00
21/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.30/FE del 02/07/2021 Firmo Arianna Le tre rose 250 250Timbro Firma Dirigente Scolastico
18,85
18,85
02/08/2021 02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria Idee Regalo Tre Rose di Firmo Arianna (02837270988) Aggiudicatari: Cartolibreria Idee Regalo Tre Rose di Firmo Arianna (02837270988)
Pagamento Fattura n.98/FE del 16/02/2021 HARTEX GROUP SRL Acquisto nebulizzatore carta e Ossigeno attivo scuole Remedello
1.175,25
1.175,25
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.801647 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC
338,05
338,05
13/11/2021 13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.00906/21 del 23/02/2021 Euroedizioni Torino srl - Abbonamento Amministrare la Scuola 2019
160,00
160,00
08/04/2021 08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.H00102 del 30/01/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario scuola Infanzia Remedello
201,82
201,82
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.6887 del 30/04/2021 LEGGERE SRL a socio unico Acquisto libri Infanzia di Visano
90,68
90,68
07/06/2021 07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leggere Srl a socio unico (02511020162) Aggiudicatari: Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Pagamento Fattura n.300 del 03/03/2021 P.S.B. Consulting srl .Saldo corso Nuova Pass Web per n 2 persone
Pagamento Fattura n.34/PA del 29/01/2021 LA TECNOCOPIE SRL Noleggio fotocopiatrice e copie Primaria Remedello
143,62
143,62
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.21PAS0016876 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ARUBA Rinnovo dominio Istituto Bonsignori
64,90
64,90
16/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.FVE/39 del 30/01/2021 BETTINAZZI SNC Acquisto materiale per scuola Infanzia Visano per Progetto Orto
217,00
217,00
18/02/2021 18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.0110010010940 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 BRICOMAN Fornitura materiale didattico Bonsignori
185,29
185,29
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 FIORI GABELLA Sottovasi per fiori Serre
Pagamento Fattura n.1020291653 del 14/10/2020 Poste Italiane Spese postali mese luglio 2020
645,15
427,67
02/11/2020 31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.426 EL del 31/01/2020 INSIDE SRL Noleggio apparecchiature